可以的, 不退税的话不能抵扣,免税对应的进项不允许抵扣。
老师,请问,我们是外贸公司,进项采购的苹果手机,再出口销售给香港,我们给香港开的形式发票税率算13%吗,我们采购的是13%
老师,请问,我们是外贸公司,出口免退税,采购一批苹果手机,收到进项发票退税,然后把这批手机出口卖给香港公司,我们给香港公司开普通发票和形式发票,开普通发票有什么要求吗?备注栏要写东西吗?香港公司给我们付的是离岸人民币
1、出口退税环节中,进项发票什么时候用?2、老师,外贸企业是不是可以,进项票开票日期晚于销项票日期,而生产企业不可以,进项发票日期要早于销项票日期,因为有生产周期。3、外贸企业是不是不可以有留抵退税,而生产企业可以有留抵退税和出口退税
货物卖给香港公司,算是出口的话,可以销项票开0,进项票不退税,抵扣用吗?
货物卖给香港公司,算是出口的话,我们外贸企业可以销项票开0,进项票不退税,抵扣用可以吗?
老师咨询一下,营业执照范围是供应链服务,那水果,酱油,日用百货,可以开吗?农产品公司
老师,企业所得税申报表,请问收入和成本包不包括其他业务收入和其他业务成本?
老师在实操包里操作时,要刷新页面,切换页面,怎么操作快捷键,谢谢
老师您好,存在未办结的红字发票事项是怎么回事呢
老师好,建筑公司挂靠流程是怎么样的呢?
老师我们单位食堂食材采购超400万今年没招标,财政让政府采购怎么办
一亿元债权债转股投资设立新公司,新公司财报如何记账? 要缴税吗?
有一个个体工商户在 23 年 12 月份的时候开具了一张增值税发票,然后在 24 年 1 月份的时候发现开具错误,在 1 月份的时候开具了红冲发票,然后又重新开具了一张正确的发票。请问在这种情况下,这笔收入在 24 年 1 月份还要交个人所得税吗?个人所得税应该如何处理才是正确的还是应该 24 年 1 月份个人所得税零申报呢?
开具数电发票那些业务类型需要在备注栏备注,具体怎么备注?
请问老师,我这里要做所得税汇算清缴,但是2024年度,我没有计提2024年11月 12月份工资,也没有发放,也没有计提2024年度11份,12月份社保费,但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金,(以前也没有计提过)发放了2024年11 12月份工资我该怎么做纳税调整,下面表格里账载金额填2024年度账面淑,实际发生额填上什么数,要填2024年账面+2025年发放11 12 工资,和2025年缴纳11 12月 社保 公积金也填上是吗?遮阳刘纳税调减了是吗?
是一般纳税人,销项开0税率,不是开免税,进项不退税抵扣用可以吗? 想着退税麻烦,和抵扣用了,结果是一样的
那你开零税率的,交了增值税吗?
外贸企业一般纳税人,本来不就是销项不交税,进项退税了吗? 我们销项还是开0退税,进项不申请退,抵扣用。 不可以吗?
可是你销售都没有教怎么抵扣。
是销项税额减进项税额,销项你得交,你交了吗?
现在就回复你,你不交增值税,对应的进项就没法抵扣。
抵扣其他的交了增值税的销项税啊?
那么咱就拿来抵扣的
那就是可以吗? 一般纳税人出口,销项开0税率, 进项税不申请退税,抵扣其他的内销货物
不是免税对应的进项可以抵扣。
外贸对应的进项不能抵扣内销的吗? 外贸对应的进项不申请退税了 外贸和内销的货物进项票是一样的货,同一个产品
外贸对应的进项不能抵扣内销 外贸不申请退税,申请退税都抵扣不了。