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老师你好!公司购入了固定资产设备一台,金额22600元。而这个设备供应商同时也是公司的客户,所以这设备款就从每月的货款中抵扣一部分,分三个月抵扣完毕。不开发票,也没有付款的流水记录。请问这样的情况怎么做分录呢?怎么做账?谢谢!

2024-03-19 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 16:14

你达到可使用状态就要确认固定资产,借:固定资产贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-03-19 16:15

你客户买东西还是借:应收账款贷:主营业务收入 然后你抵消做借:应付账款贷:应收账款

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齐红老师 解答 2024-03-19 16:16

出个协议,这种抵账的协议

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齐红老师 解答 2024-03-19 16:16

没有发票你可以计提折旧,但以后汇算清缴纳税调增

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你达到可使用状态就要确认固定资产,借:固定资产贷:应付账款
2024-03-19
你好,需要分别开户货款 和设备的发票 借:固定资产 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款
2024-03-19
您好 借 其他应收款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 发放工资扣除 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 贷 银行存款
2021-06-12
同学你好 发票开来了就计入长期待摊费用
2021-03-18
同学你好 1.做工资里比较好 2.跟工资一起 3.给他们的返点他们开发票吗 4.先做预付账款 5.可以,申报个税就行了,但是如果查的严必须要交社保那就要补上
2021-03-12
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