对的, 是的红冲就可以的。
我们公司是小规模纳税人,前几个月给客户开票,纳税识别号输错了,客户今天才发现,我现在给他红冲,然后重新开,重开的金额算在我这个季度的开票额度内吗
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师我们这个月变成了小微企业的一般纳税人 但是有一个客户之前8月份给我们转了15万!8月给她开票是小规模纳税 这个月他接触协议了 得把款退给他 然后我按之前1的票给她开的红色普票 这个月我们是一般纳税人 我还用作废 重新开吗
我们是小规模纳税人,上个月客户把开错的发票寄回来忘记作废了,这个月开了销方红字发票,我开的蓝字负数发票需要给客户寄过去吗
之前是小规模纳税人客户开的发票,已经申报了,现在变一般纳税人了,客户回来说发票用不了,要我们给他补开,我不愿意,因为我们税现在6个点,之前才一个点,问题是我们现在还可以把这张票红字吗?这个票是7月份的,现在都9月份了,之前是电子发票,现在是纸质发票
老师。连续性劳务报酬,一个月300-500以内,申报个税以后,还用去税务开劳务发票吗?
形式发票和商业发票有什么区别?申请退税时候要求上传出口发票,应该是哪种呢?
借方:主营业务成本负数 贷方:库存商品 负数 这样做分录允许的吗?
老师,请问财务给我这些数据资料,我怎样核查3月份的账,要注意什么
2014年暂估的发票到现在没开回来,企业所得税汇算清缴怎么处理?要调增吗?要调增的话,在哪一项里面调增?
请问,上月预提了费用,这个月需要冲回,做,借应付账款,管理费用-负数?
新开办的个人独资企业,第一次登录个人经营所得税的自然人扣缴端,如图应怎么样操作?
老师,我24年4季度财务报表已做好,利润表有暂估费用10万 。借:管理费用~暂估100000,贷其他应付款~暂估100000 请问: 1、现做24年汇算清缴时,我是只改24年财务年报表,还是先更正24年4季度财报,然后,在24年4季度财报基础上做24年财报年报呢? 2、如果我更正4季度财报,那4季度企业所得税报表要同步更正申报吗?
未开票收入填写,是直接不含税金额加到第10行吗?,请问其他行数金额还需要调整不
高新数企业研发费用包含哪些?比如专利费算不算?
需要把之前的发票收回来。
现在是全电票了,,就不用了吧!!!
电子的发票不用的。
谢谢老师!!!!
不用客气,工作愉快。