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23年季度做的暂估,没有发票, 在23年的年度汇算清缴直接调增暂估,缴纳了企业所得税,账上怎么做分录?

2024-03-18 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-18 15:12

同学你好,账上可以把暂估红冲处理,成本费用科目改为以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润,缴纳的企业所得税,借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,同时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。

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同学你好,账上可以把暂估红冲处理,成本费用科目改为以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润,缴纳的企业所得税,借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,同时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。
2024-03-18
账上不做分录就最终是交税或者是退税。做这个分录。
2024-03-18
您好!你当时暂估怎么做的凭证?
2024-03-18
你好,暂估可以在账面上不冲的,也是公司正常的业务的 只需要在汇算的时候做纳税调增,填写在调整表第30行其他
2024-04-17
你好!这个要看当地的系统有没有自动抵减了
2024-05-14
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