咨询
Q

老师我前两天提了一个问题,老师回答了让我70万做成本,我还想再问一下操作方法,就是公司比如那个月从甲方收到90万元到银行账户,开票给甲方,但公司实际利润是20万,还要读70万给食堂各个档口,每月各个档口会开票给公司 我想表达的是我操作的时候是每月还是按90万的一个点报税吗?公司是小规模的,就是9000元,等年底报全年所得税的时候在再拿每月70万的票冲抵,每月多交的钱在年底退回来,是这样操作的吗

2024-03-18 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 12:53

你好,你先暂估就行,没有发票的时候你暂估不要申请退税,这个不好申请退。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你先暂估就行,没有发票的时候你暂估不要申请退税,这个不好申请退。
2024-03-18
1.每月收入与交税:每月收入100万,到手90万,意味着有10万被作为某种费用或税款扣除了。接着,按照90万的一个点(即1%)交税,即9000元。这里存在一个疑问,为何不是按照100万交税而是按照90万?除非这10万有明确的税前扣除依据。 2.开票与年底冲抵:小档口每月开70万的票,但似乎并没有按照这70万交税。而是打算留到年底报所得税的时候冲抵。这里也存在一些问题。首先,开票通常意味着有收入,应当有相应的税务处理。其次,年底冲抵的操作并不符合常规的税务处理方式。税务一般要求按期申报和缴纳,而不是年底统一处理。 3.多交税款的退回:提到之前每月多交的钱年底冲抵退回。
2024-03-18
您好,正在解答中请稍等。
2024-03-16
您好,直接转账即可,但是年末未收回,很可能被认为取得所得,需要纳税
2022-12-31
同学你是劳务还是工资呢
2023-04-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×