你好,你先暂估就行,没有发票的时候你暂估不要申请退税,这个不好申请退。
老师你好,我是建筑公司,由于前期都是垫资,完成一定的工作量才开票去甲方结账,比如我有个项目1个亿,当期开1000万的发票,我能用1000万票据进入当期的成本吗?到最后工程完工了或年底清算前再缴纳所得税,还是我每月的开票金额匹配对应的成本入账,这样财务报表收入,成本,税负达到一个平稳状况。到工程完工了再具体清算所得,谢谢!发票前期多是因为垫资时已经收取票据了。
想请教一下老师,公司是按收取各个门店的销售收入的百分之五的管理费来开票,作为公司收入,雇佣了客服为各个门店网上直播销售,门店按销售收入的百分之三付给客服作为工资发放,平时,各个门店的销售收入全部都付给公司,公司扣除了管理费,客服工资后再全部返还给各个门店,我想问,这种我是只确认扣除的管理费为收入吗?扣除的给客服的部分做工资薪金申报?返还给各个门店的全部做其他应付款?那我公司如果是小规模纳税人的话,十二个月收到的管理费不超过500万,就没有增值税,只要申报所得税,申报各个客服工资薪金收入,对吗?所得税,每个月100万以下就是2.5%的税率,对吗?
老师,那个客户,他对公户有钱,他现在想从对公后面提100万出来,拿去买房子,然后他提这100万,是以股东借款的方式提的,提到个人名下,然后,他打算这100万分一年或者是两年的时间,每个月都还一点钱进去,如果分一年的话,他每个月就存个十几万,这样子存进去。我就想了解一下,这一一百万的金额是不是可以的,因为我听有部分财务说只能搞50万。这是第一个问题,第二个问题我才想确认一下,提100万的话,他是要开支票的方式去银行拿吗?还是说他直接去银行柜台操作,直接转100万出来,在银行柜台那里就直接,转的时候备注是借款股东借款
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
我现在有家餐饮的,他是每月甲方抽百分之十,比如100万甲方拿走10万,其他的包出去的小吃档口拿走70万,小吃档口开票给公司,这样算收入就是20万,我想问一下小吃档口拿来的发票可以抵的吗?老板的意思就是说他存收入才收到20万应该就是交20万的税,小规模纳税人 就是100万收入甲方抽走10万后,这家公司开票出去收款90万元,另外发给70万元各个小吃档口,小吃档口会开票过来,我想问的就是到底要以多少做收入记税,小吃档口开过来的70万要如何操作
老师好,我们是施工企业,中标后,对方单位未要求施工,法律判决赔付,赔付到账后,需要缴纳增值税吗?如果缴纳是按经营收入缴纳,还是偶然所得收入呢?
我教育自助缴费,交了一个,还有一个,它显示非税票据系统返回信息错 误:com.bosssoft.frame.base.exception.BusinessException:电子缴款书状态流水 锁表,赋码异常! 老师,这个怎么处理
请问这个结转会转哪几个科目?
请问老师社保证明打印出来没有体现缴纳公司这个要不要紧
境外汇款,填写名字时多加了个空格能到账吗
老师,24年11 12月个税少申报了,怎么处理?
我公司从事保洁服务行业,现有A公司将车辆和塑料垃圾桶共估价30万打包给我们公司,业务也由我公司接手,但A公司尚有部分保洁服务合同未到期,合同金额大概80万,接手后未到期的合同我们公司干活,A公司开发票,服务费是合同甲方打给A公司抵打包费,30万打包费抵完后A公司再扣10万管理费和开票税费,剩余钱打给我公司。30万,80万,10万,税费,还有最后打给我们的钱怎么入账
老师,请问到美团去应聘会计,要注意哪些方面
租员工车辆,私车公用,年租金9600元,需要缴各项税合计多少金额?
企业所得税税负率跟增值税税负率之间有什么关系