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老师,我们公司22年7月份开始筹建的,22年发生了7万块的业务招待费,当年没有收入。这个费用我是记得管理费用-业务招待费,这个费用其实应该是属于筹建期的业务招待费,我用业务招待费这个科目,汇算清缴的时候,还可以按筹建期的标准,去调增40%吗?还是必须按100%去调增?

2024-03-18 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 12:11

可以按筹建期的标准,去调增40%

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快账用户7911 追问 2024-03-18 12:14

老师,我当时用的科目是管理费用-业务招待费,这个科目需要改成开办费吗?

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齐红老师 解答 2024-03-18 12:17

不用这个是没必要修改的

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快账用户7911 追问 2024-03-18 12:22

老师,从22年7月,然后到23年我们还是一直没有收入,我们是房地产企业,房子23年还没有开始卖,所以23年也没有收入,那我们23年的业务招待费,还可以继续按筹建期那个标准调增40%吗?还是要100%调增呢?

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齐红老师 解答 2024-03-18 12:27

只要属于筹建期就可以按照这个60%扣

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快账用户7911 追问 2024-03-18 12:32

老师,房地产企业,从拿地到可以卖房子之前,是不是都可以按筹建期来处理呢?

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齐红老师 解答 2024-03-18 12:38

这种最好还是和税务提前确认比较稳妥呢

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