是挂错了账户还是什么原因?
老师,一张歺费发票钱是23年付的,当时做分录通过应付帐款这个科目,发票是24年来的,调表时怎么调?
老师,这个应付账款做错一家了,现在24年调23年的账,怎么做分录?
24年收到23年的成本发票,怎么做账 23年做的暂估,当时做的分录是借,主营业务成本,贷,应付账款暂估 现在24年收到发票要冲抵暂估,这个分录怎么写?
老师,23年主营业务成本多做了,见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整?23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票,在24年账上怎么做分录调整?此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整?湖北税局,填不了调整啊
23年收到房租发票:23年9月-年8月12000元,实付6000元 23年的账处理:借管理费用房租12000,贷银行存款6000,其他应付款6000 24年发现账做错了,该怎么改,怎么调?怎么做分录?
是的,挂错供应商名称了
还有一个21年开票的没有做账,现在补做账要怎么做分录。
直接在应付账款里面调进调出供应商就可以了
怎么做分录,
借应付账款 (挂错的供应商) 贷应付账款(对的供应商)
不属于以前年度损益调整是吧,还有个进项发票没有做账,现在要补做账,要怎么做分录。
不涉及损益类科目的不用以前年度损益调整科目,进项发票没有做账按照正常的分录去做就可以了,如果涉及到以前年度的成本,那就需要调整以前年度的
老师,帮忙看下这张图。这样做账可以吗
应付做成应收是什么意思?
付款的时候应该是应付账款,但是科目做成应收账款了,现在调整。
那你的应付账款应该在贷方用正数表示,不要记到借方
付款的时候,借应收账款,贷银行存款,做应付在贷方不是没有冲掉吗
你记错的那一笔分录是怎么做的 借库存 应交税费 贷应收?
做错的那一笔就是:借应收账款,贷银行存款,要改成应付账款。
如果只有这一笔分录是错的,之前拿到发票涉及到的分录没有问题的话,你写的是对的,如果收到发票的时候你做的分录有一笔是按照我所说的那个分录做的话,就还需要调整一笔
拿到发票就是做错供应商了,都是同一笔。拿到发票,借库存商品,应交税费,贷应付账款,但是供应商记错了,
哦,那你这样做是没有问题的