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去年暂估的费用 ,今天来的主营业务成本的票,票是今年开的,怎么做分录,原来暂估的是借:管理费用-暂估 贷其他应付款 现在怎么做分录呢

2024-03-18 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 09:22

你好 先冲销暂估,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:相关科目 

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快账用户5360 追问 2024-03-18 09:28

最后这个相关科目是什么意思呢

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快账用户5360 追问 2024-03-18 09:29

他是设计服务费,应该入的科目是主营业务成本

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:29

你好,如果支付了,就是银行存款 如果没有支付,就是应付账款 

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快账用户5360 追问 2024-03-18 09:33

好的收到

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:34

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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