同学您好! 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
老师好,月末认证进项税大于销项税,进项税有留底,怎么做分录
老师,我本月的进项大于销项,可以全部认证做留底吗?
本月认证的进项税大于销项产生的留底税怎么做分录
你好老师,月末我的进项税大于销项税,进项税有没有认证的,认证过得也有留底,请问我需要做分录吗?
老师您好,增值税申报表附表三起初期末一直有余额,可能是之前会计填错了,已经查不到是哪一年的问题了,这个数字是没办法手动修改的,没有影响每个月的纳税申报,可以不管它一直放着吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的
老师,我们公司租B的房子,然后公司又转租给A ,A像我们要房租发票,我们公司可以拿着B的房产证给A开租房发票吗
我们是卖无人机的,交付培训飞行。那产生的差旅费计什么费用呢
景区门票可以作为发票报销吗?
老师,wps表格,怎么一键让格式内的间距整理到合适格式?
老师,您好,您感觉这个数电票的课程算足够全面吗?我单独学这个应该就能掌握报税吧,输电票。
应发工资5534,扣除社保469.14,个税交多少
老师这个支付综合所得和扣缴个人明细表?这个是在那里看这个就是报税的时候
老师 请问简易计税项目,增值税可以扣除分包款吗