你好,每项的占用是没有具体规定的 各个行业和每个公司的项目都会不同。根据实际确认就可以。
老师,请问服务行业人力和租赁都计入主营业务成本吗?各个部门人员报销各种费用也是计入成本吗?我们公司属于直播公司,小规模纳税人,抖音上买的道具产品等公司所有开支都计入主营业务成本吗?不计入相关费用科目吗?除了财务费用外。
老师,我们公司是小规模纳税人,烟花燃放焰火服务的,假如100万的业务,比如劳务费,服务费,业务费,产品成本费等等,请问有规定发票每项只能占收入的多少?
老师你好,我想问一个问题哈,我公司为小规模企业,属于智能科技咨询顾问费,咨询服务费是主业,2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万,我做了收入,一月没有收到成本发票,只有一些费用,一万多的管理费,财务费,应付职工薪酬等,一月结转收入84万左右,二月收到成本发票10万左右,费用等2万左右,2月结转损益本年利润合计金额12.7万,3月季度末有70万左右的利润没有收到发票,需要暂估成本吗,暂估成本的话,需要多少金额合适,感谢老师
老师,我们是小规模网络科技有限公司,提供软件技术服务等,今天收到老客户一年的网络服务费。借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)结转成本时:借:主营业务成本 贷:劳务成本 这两个分录对吗?是收到钱就要开票吗?可不可以统一月底的某一天开票
老师,我们公司是烟花燃放服务,在2月份弄了场燃放,当时因住宿,吃饭都没有开发票,负责人去税务局大厅以个人名义开了17万元的劳务费,现税务局打电话说需要报这部分的劳务费,请问假如申报需要交多少钱?或者有没有其他办法开具其他品名的发票可以少交税?
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
老师 您好 例题11 d项 明显不对 为什么还是正确的?课件里面讲要查证属实且实名举报才会获得奖励 这里的d项并未说是实名举报
税务局只要求企业所得税按1.2%,产品15%,股东又多大部分没有发票,老板要我列出每项需要开多少发票?因烟花开产品税很高增值税13%消费税15%,产品票少只能去开其他项目?
比如100万的收入,工资16万,服务费用还开了30万,请问属于正常啵?
你好,可以把业务按照实际情况按照项目统计出来,然后再根据统计的每项数据去代开发票 企业所得税现在不是强制要求的。实际亏损不交企业所得税也是没问题的
也就是说可以根据实际支付的钱找别人代开所需要的项目名称,对应支付给谁了需要在发票上注明吗?
给的税,代开如果是个人,会显示个人的信息在发票备注上的
好的,谢谢!
不客气,祝工作顺利
老师还请问下,比如我们燃放的产品找零售商开发票1%,没有找生产厂家13%开可以吗?
请问这样允许啵,还是必须找生产厂家开点
主要看零售商注册的情况,如果零售是小规模,最多可以开3%的税率。根据你说的,应该是个小规模公司
请问这种情况还需要找生产厂家开吗?因我同事问我零售商没有生产资质可以啵?因我也没有做过不知道,只知道按正常说我找别人买货开发票给我,还要管这个啊,觉得奇怪
是需要资质的,没有资质是不能销售单额,尤其是烟花 烟酒,属于事项审批事项 可以直接找厂家给开具,13%的票
零售商能正常买卖又能开发票,只是说没有生产资质,销售产品不行吗?
烟花上有批发和零售的资质的,税务上是不会管的,一般工商会查这个,对账务没有问题的,只是对方有经营风险 这个项目已经正常结束,也没影响的