同学,你好,服务类的合同,要按照服务的进度来确认收入。 你要看合同,服务的成果是什么,要服务多久,按照这个逻辑来确认收入。 服务的时候,产生哪些成本和费用,按照这个逻辑去找成本和费用票回来。
2.计算题(2020年)甲公司为增值税一般纳税人,主要开展咨询和商品销售业务,适用的增值税税率分别为6%和13%,2019年12月发生如下相关经济业务:(1)1日,接受乙公司委托为其提供技术咨询服务,签订一项服务期限为5个月、总价款为20万元的咨询服务合同。合同签订时收取合同价款10万元,其余款项于服务期满时一次收取。截止12月31日,甲公司履行合同实际发生劳务成本2万元(均为职工薪酬),估计还将发生劳务成本8万元,履约进度按时间的进度能够合理确定。(2)2日,向丙公司销售商品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税税额为6.5万元,该批商品实际成本为36万元,丙公司于当日收到该批商品并验收入库。12日,收到丙公司支付的全部款项。(3)20日,收到丙公司退回当月所购商品中有质量问题的商品,其成本3.6万元。甲公司于当日支付退货款5万元,增值税税额0.65万元,并按规定向丙公司开具了增值税专用发票(红字),退回商品已验收入库。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)上一题2/4答题卡
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,晚上好,我想问一下,上个月暂估成本75万,我这个月收到成本发票9万多?但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费,咨询服务费是我公司的主营业务收入,我给对方公司付了9万多的咨询费费用,收到了对方公司给我公司开的发票,请问,这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲,我的会计分录是(1)支付服务费,借方:管理费用咨询费9万,贷方:银行存款:9万,(2步)冲回上月暂估成本借:应付账款暂75万估,贷:主营业务成本75万(3步)借:主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
老师你好,我想问一下,我公司为小规模企业,技术服务咨询公司,2024年1月,我公司收到一笔80的技术服务咨询费,二月我公司给另一公司付款10万的咨询费,也就是我公司的成本发票,3月我公司没有收到成本发票,3月做账需要成本暂估吗?如何处理,如何做会计分录
老师你好,我想问一个问题哈,我公司为小规模企业,属于智能科技咨询顾问费,咨询服务费是主业,2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万,我做了收入,一月没有收到成本发票,只有一些费用,一万多的管理费,财务费,应付职工薪酬等,一月结转收入84万左右,二月收到成本发票10万左右,费用等2万左右,2月结转损益本年利润合计金额12.7万,3月季度末有70万左右的利润没有收到发票,需要暂估成本吗,暂估成本的话,需要多少金额合适,感谢老师
请教一下,这句话的意思是购买生产性生物资产也要交企业所得税?,还是计算企业所得税时,生产性生物资产购买价款和相关税费可以作为成本扣除呢?
老师,这个投资时点遇增值,固定资产要考虑折旧期间对吗?那后期的内部交易,固定资产是是不是也一样要考虑期间
口腔诊所的账务处理是怎么样的?如何核算成本呢
建筑企业一般纳税人,异地项目简易计税,分包方再分包给我们100万,我们再分包给个体户60万。异地预缴税款的时候,扣除分包款后按照40万的差额预缴增值税。次月申报时,也是就只交预缴的部分,这样可以吗?
生产企业出口商品,增值税是免税的吗?
生产企业出口商品,增值税也是免税的吗?
老师,项目资本成本和必要收益率有什么关系和区别,为什么感觉他们不一样又感觉一直在提到他们
老师,请问这种充值的分录是什么
那产假期间,公司一次性的把生育津贴打给员工了。39000,忘了扣个人部分的,比如一个月960,6个月。960*6=5760,个人一次性把这个5760元再返给公司。都怎么做分录呀? 这个社保公积金平常是挂在其他应收款-代扣代缴社保公积金 收到生育津贴,是不是借:银行存款39000,贷:其他应付款-员工个人 支付:借:其他应付款-员工个人39000,贷:银行存款39000 员工返还个人部分,借:银行存款-5760,贷:其他应收款代扣代缴社保5760, 是这样的吗?
那我拿了10万块钱的货,退了货4万块的货,但是之前我把10万块钱货的进项税给抵扣了,现在是要冲红10万块钱的发票,对方开了负数的发票给我,只退给我4万块钱,对方重新开具了6万块钱的发票给我,账务应该怎么处理?
现在没有那么多发票,要季度报税了,我在做第一季度的凭证,明显的成本差太多,需不需要做3季度末的暂估成本
3月份的会计凭证需要暂估成本吗?老师,暂估成本的话多少钱的成本合适
同学,暂估成本需要你根据业务的实际情况来进行暂估
按您的经验,如何处理3月份的账务处理哈我学的不好,好多问题也没遇见过,现在就是想把3月份的账做了,然后税务局季度报税
我又看不到你们都发生了哪些业务,这个给不了你建议的。 只能把逻辑告诉你,你自己来处理哦。