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老师下午好!公司2月份收到一张发票已经入帐,因为3月份发現有错误想叫对方重新开,请问老师3月份开的票可以附在2月份的凭证里吗

2024-03-13 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 15:22

同学,你好 不可以的

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快账用户9227 追问 2024-03-13 15:23

那之前听学堂老师说过:在汇算清缴前补开发票都可以是什么意思?

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齐红老师 解答 2024-03-13 15:24

同学,你好 这个是所得税汇算清缴的时候,可以税前扣除

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快账用户9227 追问 2024-03-13 15:28

老师,我2月份的发票金额是5万,银行付款4万,本来是准备挂应付账款1万的。因为我2月份还没结账,我可以把错误的发票退回对方,然后直接做预付账款4万,等3月份对方公司重新开了4万的发票过来再做费用账吗?

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齐红老师 解答 2024-03-13 15:29

同学,你好 需要重新做的,因为发票是3月份的

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快账用户9227 追问 2024-03-13 15:31

可能是我表述这太清楚,我是说2月份没有发票但已经付款给对方公司,我就做借预付账款、贷银行存款;等3月份收到发票我再做借管理费用、贷预付账款

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齐红老师 解答 2024-03-13 15:31

同学,你好 哦,那是可以的

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快账用户9227 追问 2024-03-13 15:32

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-03-13 15:32

不客气,祝工作顺利

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