那个不能抵交的,只是第2季度不交就行

请问如果小规模第二季度超出30万,第三季度红冲第二季度部分普票销售额且第三季度销售额不超出30万,请问这部分红冲的销售额是可以退税的吗,可以通过第三季度报表申报解决?
你好我是一家小规模,第一个季度超30万已经全额交税,第二,三季度未超额,有专票也交了专票的税,第四季度超额45万了,第四季度怎么交税,二三季度的需要补交么
23年小规模普票季度不超过30万免税,超过1%。那如果第一季度没有超30万,第二季度超30万的话,这个税率怎么确定
第一季度开票金额超了30万,第二季度冲红一张第一季度的发票,冲红之后第一季度就没超30万,还能不等享受优惠政策?
小规模纳税人,第一个季度没有超30万不用交税,如果第二季度超了30万,那第一季度开的票要补交税吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
是不是只能在第二季度抵,如果第二季度超了要交的话就可以抵,如果没超的话,第三季度也抵不了?
如果第2季度没有开发票就可以申请退税,开了发票就不能
不是申报退税,是能不能抵这个税款?
我想知道这笔交了的税能不能抵后面的税款?还是只能算多交了
没法抵的,除非第2季度没有开发票才可以申请退税。不然第2季度正常申报
那这笔红字冲的收入只能累计在第二季度吗?税额怎么处理
是的,就是那个意思的。红冲的是第2季度的收入
只冲累计的收入,不算是留底税额这个意思对吧?
是的,不存在留底税的哈