你好 填报今年实际缴纳的增值税,附加税,所得税,个税这些税款合计数的哈
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师我们家是外贸企业 去年9月的出口退税数据填在今年4月的增值税申报表上 也就是今年4月才申报 那我这个算去年的收入还是今年的 今年的汇算清缴的时候这笔收入要算吗
老师,请教个实际工作中的问题: 就是我公司账务今天突然收到去年10月份缴纳的增值税款和三小税款,我们公司是一般纳税人,没有出口退税业务,那退回的这些税款是什么情况啊?
老师,我们公司的汇算清缴中,有一笔企业所得税实际应补数是负数,我理解的要退给我们的税,但实际这个税是补缴以前年度的,不需要退税。我在纳税调整项目明细表中调增了这笔,但在A类表中实际应补所得税显示还是负数,问题出在哪呢?
委拖代销商品手续费有哪些范围
我们有个债务公司破产清算,我们要怎么做账,需要什么资料可以税前扣除呀。
请问老师,四月的征税期什么时候截止?
买了保暖转盘入什么科目
外贸公司实际支付的运保费高于CIF计价的报单上的,差额部分通常由哪方负担?如何入账?
老师,个税汇算清缴如果应纳税额是2000左右,是合并申报还是单独申报合适?谢谢
请问老师,高管年薪制,每月只发50%,请问剩余需要每月计提
请教老师,定期定额的个体工商户,在对公账户上给临时工发的报酬,(1)是否需要进行个人所得税申报?(2)是按劳务所得申报,还是接工资薪金(综合所得)申报?(3)如果进行了个税申报,是不是就会被改成查帐佂收?
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
出口退税的税款不需要加进去对吗?
你好 一般是要减出来的 不加的
是的,我是这么做的。在我之前的会计是把出口退税款这部分也加进去了,他说出口退税视同公司交的税,您说有这种说法吗?出口退税的含义麻烦您给我指导讲解一下
你好 出口退税是指国家运用税收杠杆奖励出口的一种措施。退还进口税,即出口产品企业用进口原料或半成品,加工制成产品出口时,退还其已纳的进口税。退还已纳的国内税款,即企业在商品报关出口时,退还其生产该商品已纳的国内税金。
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之前的会计把出口退税款和其他实缴的税款都加进去合计上报了,他说出口退税视同公司缴税,有这个说法吗?谢谢老师指导
你好 这个是退公司的交的进项税的 但是后面给你退了回来 你实际是没有缴纳的呀
明白了,谢谢老师!我也是这么理解的。出口退税企业的应交增值税计算谢谢您再指导告知一下
你好 我对进口熟悉一点 出口的不清楚 这个你问下其他的老师哈 加油 等你的好评哦