同学您好! 若公司收到发票但本月无销项,不想立即勾选,可暂不处理该发票,留待次月勾选。账务上,可将发票作为未处理单据暂存,次月勾选后再行入账。确保财务记录与发票勾选保持一致,避免遗漏或重复处理。
老师你好,我想请问一下,这个月收到发票有几张没勾选的,要怎么入账
代账公司接到一个一般纳税人,没有销售发票,有一些费用票,只有一张3个点的进项专票,现在我11月报税,我该怎么办?要不要勾选抵扣这张3个点专票?还是不勾选,留着以后勾选抵扣?
老师,我们公司留抵太多了,这个月我不打算勾选,想留以后勾选,那进项税分录怎么做啊?等到后面勾选再怎么做?
请问老师,本月我收到进项发票,如果要做账,但不想现在抵扣,想等到有销售收入时,再做抵扣,请问怎么做账?本次收到的进项要去增值税发票勾选平台做勾选吗?还是等到要抵扣在去做勾选?
您好。老师,我想问一下,一般纳税人,这个月没有销项,但是收到了进项发票,必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税
那如果发生了转账呢,是不是必须要入账了
学员您好,是的,对的
可不可以先入账,挂到应交增值税-进项税这个科目,到次月的时候再转出来
可以先将增值税进项税额入账,挂到“应交税金-应交增值税-进项税额”科目下。次月再根据实际情况进行调整或转出处理。但需注意,入账时需确保凭证齐全、准确,并遵循相关会计准则和税法规定,以确保财务处理的合规性和准确性。
不是有个科目叫待抵扣进项税吗 是不是应该转到这个科目里
同学您好,学员您好,是的,对的