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我每个月收到进项发票都是应交税费-待认证,认证后借应交税费进项税,贷应交税费待认证,这样对吗?月末怎么结转进项税呢

2024-03-12 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 11:20

是的,处理是可以的。

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齐红老师 解答 2024-03-12 11:20

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户7473 追问 2024-03-12 11:30

我看以前的会计是直接:借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-未交增值税,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 11:37

可以,这样也可以的

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快账用户7473 追问 2024-03-12 11:39

这个目的是把进项税的余额全部结转到未交增值税,是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 11:42

是的,你的理解是对的。

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快账用户7473 追问 2024-03-12 12:03

我上面认证发票的分录和结转进项税的分录是不是错了一个或者少了啊?这样会导致进项税不平呀

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:05

不会。进项税这个明细账会平

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快账用户7473 追问 2024-03-12 14:23

上面结转的做反了吧?

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:29

结转的做反了。借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额

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快账用户7473 追问 2024-03-12 14:39

好的,那销项税额怎么结转呢

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:09

借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-未交增值税

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是的,处理是可以的。
2024-03-12
认证了进项就要那样做的
2024-11-25
您好,要转出的哦,我们勾选抵扣了就要进项转出的,招待费是不能抵进项,这是个人消费
2024-06-30
上述分录处理完全正确,是这样的处理
2021-02-28
你好,月末未认证的进项税额,发票入账的时候,直接这样 就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-05-11
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