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借:库存1515459.36 应交税费-待认证进项税197009.72,预付账款1712469.08. 次月 待认证转进项,借应交税费-应交增值税-进项税197009.7,贷:应交税费-待认证进项税197009.7. 老师这2笔分录对吗

2022-01-10 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 12:12

你好。对的,没有问题的,学员

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快账用户5509 追问 2022-01-10 12:13

报销费用 是不是也可以这样操作,暂时不认证进项,计入待认证仲

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齐红老师 解答 2022-01-10 12:14

可以的,没问题的,学员

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你好。对的,没有问题的,学员
2022-01-10
同学,你好,分录没有问题,目前发票也没有个认证的期限 ,实际直接你认证了也可以的,什么时候抵扣都可以的。
2021-09-26
同学你好,也可以的。
2023-03-12
您好, 您好,是的,是这样做的。
2020-11-30
上述分录处理完全正确,是这样的处理
2021-02-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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