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老师,我们审计去年年底把借方的应交税费-待认证进项税额转入其它流动资产,报表中的应交税费贷方数相应增加。请问老师,今年我要把账务中的应交税费-待认证进项税额转入借方的应交税费-应交增值税-进项税额,需不需要调整报表?

2024-03-12 08:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 08:03

抵扣了的需要的 其他流动资产就是0

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快账用户1543 追问 2024-03-12 08:37

老师,要调整报表吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:38

你好,需要调整报表。

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相关问题讨论
抵扣了的需要的 其他流动资产就是0
2024-03-12
对的是的,没有问题的。
2022-10-20
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-02-01
您好,这个是需要的,需要
2022-10-01
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
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