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购买一台生产用设备,款已付,设备也收到了,发票还没开,我想先把固定资产入账,请问分录怎么做,收到发票时再怎么做

2024-03-11 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-11 21:01

借固定资产, 贷应付账款, 借预付账款,贷银行存款 发票到了,借应付账款,贷固定资产, 借固定资产应交税费、应交增值税进项, 贷预付账款 如果折旧有差异的,需要调整。

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快账用户1624 追问 2024-03-11 21:07

收到发票时暂不抵扣,就是借:固定资产 应交税费-待抵扣税额 贷:预付账款。是吗

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齐红老师 解答 2024-03-11 21:10

你好应交税费待认证 做这个

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快账用户1624 追问 2024-03-11 21:15

认证后再借:应交税费待认证,贷:应交税费进项税吗

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齐红老师 解答 2024-03-11 21:17

借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证

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借固定资产, 贷应付账款, 借预付账款,贷银行存款 发票到了,借应付账款,贷固定资产, 借固定资产应交税费、应交增值税进项, 贷预付账款 如果折旧有差异的,需要调整。
2024-03-11
发票放前面凭证里,就第二步那分录
2021-12-10
您好,这个的话,直接就是,作为预付账款先入账
2024-05-07
可先做预付账款
收到 设备,再转固定资产
2024-10-19
你好,购买了一台设备、预付了一部分金额 借:预付账款,贷:银行存款 收到发票 借:固定资产,贷:预付账款 
2023-04-15
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