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公司客户有3000元的抵扣款给我们,现釆购2000元货直接在抵扣款扣掉,还有1000的抵扣款,怎样做分录

2024-03-11 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-11 17:02

借:原材料 2000 贷:应收账款2000

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:12

但这3000元抵扣款之前没入过账的?也没入过应收账款的,要入吗?还是只按你上面分录就行了?

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:13

就是当时对方给3000抵扣款的时候没有入账的喔

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:13

那这3000元从何而来?相当于我们采购了材料没有付款?

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:15

就是对方直接给我们的,这次釆购2000是完全不用付款,就在这3000里抵扣

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:16

那是直接给了贵公司钱?

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:20

对,抵扣卷

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:24

我问清楚了,是上年签了合同,在对方釆购满6万,今年就返3000元给我们抵扣,那这个怎样做分录?

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:33

返钱,那对方是供应商,不是客户吧

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:33

对的 是的

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:35

去年的6万块钱实际都支付了吗

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:36

是的 ,当时也是现金全付了

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:37

因为年尾统计超了6万,才有现在的3000用

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:38

所以就之前没入过账这3000

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:38

建议 借:应付账款 贷:原材料 贷:进项税

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:40

先入这3000元的账吗?就是借:应付账款3000,贷;原材料 3000? 对吗?

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:41

然后现在抵扣就借原材料2000,贷:应付账款2000??? 对吗

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快账用户2914 追问 2024-03-11 17:42

这两个分录吗?

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:42

同学您好,是这样的

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借:原材料 2000 贷:应收账款2000
2024-03-11
对于酒水公司给予客户的返利、返现,如果不需要支付现金,而是直接抵扣货款,可以在会计分录中按照以下方式进行处理: 记录销售折扣:当客户购买商品时,可以将返利、返现作为销售折扣进行记录。在销售折扣的情况下,应将折扣金额从销售收入中扣除。 借:银行存款/应收账款(实际收到的货款) 借:销售费用——促销费/折扣费(折扣金额) 贷:主营业务收入(销售收入净额) 结转成本:根据销售收入净额和实际销售数量,结转销售成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-11-27
同学你好!这个的话 借:预付账款   50000      贷:主营业务成本    50000 冲减出售产品成本的 抵扣以后货款  则 借:库存商品       贷:预付账款
2021-10-16
您好,您这个这个差额计入到营业外支出
2023-04-04
意思是你们从客户那里面消费没有给钱,对吗?
2023-11-23
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