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实际工作中,我们拿到销售方开具的增值税专用发票后,由于一月份做抵扣勾选错误,现在3月去做出口退税申请,需要进行红冲重新开票,原纸质的发票是否需要归还销售方?

2024-03-11 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-11 16:49

你好,你做的是抵扣,勾选你开红字信息表就行,发票不用退回。

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快账用户8349 追问 2024-03-11 17:01

我们是出口贸易的公司,由于工作失误,本应该开免税的销项发票开成了13%税率的销项发票。并且把购入设备的进项税发票也抵扣了,2月还做了增值税申报和缴纳。3月无奈之下现在把销项和进项的发票全部冲红,重新再开,我们开免税发票,再用新的进项税发票去申请出口退税,老师,请问一下这样操作正确吗?

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:02

是的,对的,正确的就是这么。

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你好,你做的是抵扣,勾选你开红字信息表就行,发票不用退回。
2024-03-11
不需要的不用退回。
2024-03-11
是的,同学,需要开红字信息表,红冲发票。
2023-09-06
你好,同学,你开了红字的那份表,等审核通过后,让对方给你们重开发票就可以了。
2021-01-19
你好,需要的销售方、购买方都需要留存好了。
2022-07-18
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