你分开就可以了 分录分开 一个增加一个减少 借在建工程 贷在建工程
公司在3月份签订了一份承包协议,约定总价为150000元,工程结束付95%,剩余5%为保证金,满一年付清。承包公司在工程结束后按照95%开票,当时做账分录为借:在建工程,130733.94,进项税额,11766.06,贷:银行存款,142500。现在收到竣工验收单需要将在建工程转固定资产,请问老师,对应的分录和金额应该是什么。
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师你好,我们公司因生产需要,进行了变压器扩容,现在扩容工程已经竣工验收,请问老师,我应该如何入账,该工程明细中有干式变压器,有配电箱,有电力电缆,有安装等等,请问老师,我直接全部费用化呢,还是符合固定资产标准的计入资产,其他的计入费用,该项工程到底应该怎么做账?
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
19:25问答详情23:58:22后或5次对话后问题结束你好,单位有一项工程,在在建工程里,当时是按照进度合同入账在建工程,21年完工以后,单位未付款也没有发票,是否可以一直先放在在建里,等到发票来再转固定资产,娜娜呢52023-06-1419:23发布70次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的2023-06-1419:24你好,转了固定资产以后一直这样空着计提折旧吗?那来钱了怎么调整?
老师,对公付货款给个人,个人不开发票,怎么平账呢
收入-成本-费用=利润
老师,个体户法人开票授权不了是什么原因?
我司通过甲公司抬头给乙公司赞助1000块 可以入账吗 我拿到的收据是收款单位甲公司 盖了乙公司公章 单据上面没有我司名字出现
老师,请问一下,项目公司把公司的车辆在二手车市场卖,这个发票是公司开还是二手市场开?
老师,在国家企业信息公示系统提交减资申请时,有一个做出决定日期是填填报的时间么?比如今天要减资就写今天么?
您好,请问深圳合伙企业个人合伙人之间内部股转,所得是按财产转让所得20%缴纳个税,还是适用5-35%缴纳经营所得个税?可以在个税扣缴端操作吗,操作流程是?
开异地发票,当月预交税款吗
有增值税税负的情况下,给他的进项票税额比他开出去的发票税额少,但是高于税负税额,那他要怎么算增值税呢
老师,投资款可以以现金收讫吗?
但是是去年的账,已经竣工验收形成固定资产,折旧到了今年,还是通过在建工程再转固定资产吗
同学你好 那你就接固定资产 贷固定资产