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老师,请问23年我们完工了一项工程,也竣工验收了,到了24年3月发现该工程其实是两项工程,工程部提供了清单,区分出了两项工程分别的金额,现在怎么进行账务调整呢,因为登记固定资产台账,目前账上只有一项。

2024-03-11 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-11 08:45

你分开就可以了 分录分开 一个增加一个减少 借在建工程 贷在建工程

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快账用户8230 追问 2024-03-11 08:56

但是是去年的账,已经竣工验收形成固定资产,折旧到了今年,还是通过在建工程再转固定资产吗

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齐红老师 解答 2024-03-11 08:59

同学你好 那你就接固定资产 贷固定资产

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你分开就可以了 分录分开 一个增加一个减少 借在建工程 贷在建工程
2024-03-11
你的意思是不是还有5%没有开发票,需要暂估,借在建工程,5% 不含税金额(150000-142500)/(1%2B税率) 贷其他应付款,之后做借固定资产 贷在建工程 (150000-142500)/(1%2B税率)%2B130733.94
2020-10-31
您好 请问可以找出原开具发票复印件么 那是否允许您补开6万的发票 然后支付款项
2021-06-17
这个变压器扩容产生的这一些,直接增加固定资产的成本就可以了。
2023-01-31
你好; 你先做; 借在建工程贷进项税转出 ; 转固定资产去没有;
2023-06-12
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