超过300万的,全部按照25%来交,400万乘以25% 第一季度200万,第二个季度350万,第一个季度按照200万乘以5% 第二季度350*25%-200*5%
老师,小微企业享受优惠政策,是不是以1个季度,看是否资产总额超过5000,应纳税所得额超过300万是吗?是1,2,3,月的合计金额是吗?
企业前两个季度符合小型微利条件,第三个季度应纳税所得额累计超300万了,那之前享受的税收优惠是不是全得不过来都按25%缴纳所得税哇
老师请问,我们应纳税所得额前3个季度如果都没有超过300万,后面一个季度超过了,是超过部分不能享受小型微利的优惠政策吗?就是超过300万的部分要全额缴所得税是不是?
小微企业的认定标准当中提到一条是年度应纳税所得额不超过30万但是在小微企业税收优惠政策中,又提到,年度应纳税所得额不超过100万和不超过300万均可以享受不同程度的税收优惠请问这个30万和100万,是否已矛盾?如果应纳税所得额100万,已经不符合小微企业的认定标准了,为什么还可以享受税收优惠呢?谢谢老师
老师好,请问当小微企业一季度第二季度都享受优惠政策,到了第三季度应纳税所得额350万了,没有享受优惠政策,按350×25%×20%=17.5交的税,第四季度又符合小微企业了,请问,第三季度的怎么抵减第四季度的税
老师您好,请问贷银行款490万买办公楼,借款的利息放哪个科目?
公司有员工在金融机构借了款逾期未还遭到外面借贷机构催款,外面借贷机构发短信给法人说查公司的税,工商,请问下借贷机构还有权限查
3月买的公司只把公司名字做了变更,法人由原来的3人换成了1人,需要做账务处理吗?
老师,我们贷了一笔50万,一年期,做账是这样的吗?借:银行存款 贷:短期借款,付利息的时候是借:应付利息 贷:银行存款,是这样做账的吗?
老师,请问公司买了一辆车。实际购买价格低于机动车发票开票金额,怎么做账
代账公司交接给我的凭证有错误,我该怎么调整,12月份增值税税金是4001元,我实际交的4001元,但是12月份代账公司结转的未交增值税是4000元,这个我该怎么调整呢?
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师这个管理费用-员工工资为啥还有负数余额321呀?
民非企业,其他收入-税收返还收入属于限定性收入还是非限定性收入?
老师:您好! 我们7月缴纳了2季度企业所得税20000,下面2个会计分录,分录一和分录二,哪一个正确呢? 会计分录一: 7月份记账为, 借:应交税费-应交所得税20000 贷:银行存款20000。 会计分录二: 6月底计提所得税记账为, 借:所得税费用20000 贷:应交税费-应交所得税20000 7月交税时记账为, 借:应交税费-应交所得税20000 贷:银行存款20000。
我司有增值税留抵税额8万元,是2024年1月之前留下来的,到现在2025年4月没有申请退税,可以不?
小微企业的所得税不是20%吗,老师
你好,那25%乘以20%不就是5%吗?
小型微利企业:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2023年第6号) 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2022年第13号
看了20%,是不是看了一半
我说的是小微企业的税率20%,你上面为啥写的是25%
超过300万,按25%的税率吗?
我给你发了政策,你看一下可以吗?你只看了一半,你不看全啦。
超过300万的,全部安25%缴纳的。
现在所有的所得税政策里面,还没有20%的税率嘞。
老师你给我发的政策,也没有超过300万的,按照25%交啊。上面的政策不是都是说的未超300万部分吗
我明白了,老师,超过300万已经不符合小微企业了
是啊 我给你发的是小型微利企业,那利润300万以上了,就不属于小型微利企业,按照正常的税率,正常的税率不就是25%