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老师,23年应交税费-应交增值税销项税额科目贷方有余额要怎么处理,把余额不结转入24年

2024-03-09 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-09 20:30

您好,这个以后不缴纳吗还是

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快账用户2703 追问 2024-03-09 20:32

不缴纳的,之前发生销售的时候计了这个科目

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快账用户2703 追问 2024-03-09 20:35

这个余额就是在发生销售业务开票做账的时候计了应交税费-应交增值税-销项税额的科目然后就会有余额

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齐红老师 解答 2024-03-09 21:07

那这个的话可以转到营业外收入收

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您好,这个以后不缴纳吗还是
2024-03-09
你好1. 是的; 一般建议是结转下的;     如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 
2023-01-05
同学你好 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-11
你好 一般是需要结转的 我这边给您找个例子 稍等啊
2023-01-12
你好,同学 第二步需要做,第一步不是必须做的。
2022-07-10
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