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老师,你好,我们公司经营困难,后面不租厂房了,然后很多固定资产和原材料都不需要了,直接让拖废品的拖走了,然后固定资产我做报废时发现系统原因,做不了报废,只能直接盘亏,然后分录是这样的: 借:材料成本差异 贷:固定资产-车间 我做完,发现这个材料成本差异有余额,要怎么平这个账?这是公司内账 外账我可以用固定资产清理这个,因为没有进销存

2024-03-07 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 14:11

同学你好,材料成本差异可以结转到成本科目里

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快账用户7590 追问 2024-03-07 14:11

老师,具体怎么结转?现在是我们不生产了,暂时几个月都没有生产

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:16

你可以结转到管理费用或者成本科目,都是损益类科目 借:管理费用/主营业务成本 贷:材料成本差异

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快账用户7590 追问 2024-03-07 14:18

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-07 14:20

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同学你好,材料成本差异可以结转到成本科目里
2024-03-07
同学你好 月末生产成本正常结转。 借:库存商品 贷:生产成本 领用时: 借:固定资产 贷:库存商品
2022-09-23
你好,借固定资产 贷生产成本是减少了成本,不会增加,你这个机器之前是计入的生产成本的话就是这样转没错
2022-09-26
您好,固定资产应当按历史成本计量,调整原值原因是什么呢?
2021-09-17
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
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