同学你好 这个汇算清缴可以
老师,您好,我单位年终奖没有给我扣缴个税,我自己在APP里申报已纳税,我的个税APP找不到全年一次性奖金收入,我自己报的时候放到12月新增了,现在发现少报了,该怎么办呢?
老师我问下,我们公司的工人通过专户发的工资一直未申报个税,想着本年未一次性申报,现在个税要缴纳好多。能不能把超过部分通过奖金的形式去做,少交点个税。
老师,如果本单位员工在其他单位也有挂职,年终奖是由多家单位发放,在进行个税测算(全年一次性奖金收入)时,我是不是只要核算他在本单位的奖金,还是他自己选择一家单位进行集中测算和申报?
您好,老板自己想23年再多交点个税,去年员工都发年终奖了,但是老板自己没发,通过个税客户端-全年一次性奖金收入,现在通过发放年终奖,还能补交23年的个税吗?
您好,老板自己想23年再多交点个税,去年员工都发年终奖了,但是老板自己没发,通过个税客户端-全年一次性奖金收入,现在通过发放年终奖,还能补交23年的个税吗?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
您好,您的意思,现在可以通过发放23年的年终奖,交23年的个税 是吗?
同学你好 对的 这个可以的