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老师,做账的时候把卖出去的固定资产作为固定资产清理,这就和申报表上面销售的金额不符了,这该怎么处理

2024-03-06 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 21:51

你好 这个不需要处理,这个是税务跟会计上面的差异的,是正常的

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快账用户2559 追问 2024-03-06 21:52

金额对不上没有关系吗也不需要处理吗

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齐红老师 解答 2024-03-06 21:59

不需要啊,这个是正常的啊,是税会差异的

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快账用户2559 追问 2024-03-06 22:00

那汇算清缴时候也不需要做什么吗

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齐红老师 解答 2024-03-06 22:01

不需要啊,你这个是正常汇算清缴啊

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相关问题讨论
你好 这个不需要处理,这个是税务跟会计上面的差异的,是正常的
2024-03-06
你好; 是的。 正常做账到固定资产清理。 申报的时候 按实际来报即可。 这个 特殊情况是可以的
2021-09-01
这是正常的,税会差异。
2022-07-06
补提一个月折旧,同学
2023-11-08
你好    你都报废了  你当时没有变卖处理吗 ?    那你就得做 :借 银行存款  贷固定资产清理   应交税费-应交增值税。  你去把 借:营业外支出 贷:固定资产清理这笔分录红冲处理掉。 然后在把这借   固定资产清理贷资产处置损益   
2020-12-10
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