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老师好,我们是高企单位,为了避免退税,在12月底做了一笔假暂估,现在到了汇算清缴怎么处理合适

2024-03-06 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 17:51

同学你好,调增处理比较好。

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同学你好,调增处理比较好。
2024-03-06
若金额一致,可将发票附到去年凭证后面
2023-08-30
你好,借应付账款贷利润分配未分配利润红冲就可以了
2022-05-27
你好 冲来票的 再按发票入账 
2023-03-15
你好,这个是虚增的业务吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2023-05-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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