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老师 22年12月底 企业暂估了50万 现在23年2月 当然暂估的50万成本票来不了 只能来20万的票 剩下的30万汇算清缴的时候缴税 我想问下 现在账务要怎么处理 要反结帐到12月份凭证重新做嘛?

2023-03-15 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 15:29

你好 冲来票的 再按发票入账 

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快账用户1389 追问 2023-03-15 15:34

来的票入账是反结帐入到去年12月份 还是正常的入

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齐红老师 解答 2023-03-15 15:51

我上面回复是在今年回来发票时做。

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快账用户1389 追问 2023-03-15 15:57

没听明白

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齐红老师 解答 2023-03-15 15:59

你具体哪里不明白,具体追问我已。你具体哪里不明白,具体追问我已经说的是白话文了。

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你好 冲来票的 再按发票入账 
2023-03-15
 你在纳税调整明细表里面扣除类其他填这个4万。
2023-05-25
可以的,这个不用 ,。你这个到发票就不需要调整, 国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告 国家税务总局公告2011年第34号   六、关于企业提供有效凭证时间问题   企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
2021-01-22
您好,同学,能在所得税汇算前抵扣,只是去年发生的业务今年收到发票。 账务处理上冲暂估。
2023-03-17
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