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请问老师,上年度估了300万的成本费用,借主营业务成本 贷应付账款-暂估,截止四月开来250的票红冲了 250万,另50万不会来票,50万在汇算清缴时调增缴纳所得税,请问这个怎么做账务处理

2022-05-06 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 13:05

借应付账款 贷利润分配未分配利润50万

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快账用户9464 追问 2022-05-06 13:06

汇算清缴所得税怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2022-05-06 13:06

补交的企业所得税借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借应交税费,企业所得税 贷银行存款

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借应付账款 贷利润分配未分配利润50万
2022-05-06
借应付账款暂估贷利润分配,未分配利润300 借利润分配未分配利润贷应付账款250, 借应付账款贷银行存款250
2022-05-05
您好!需要做分录 借:应付账款 50 贷:以前年度损益调整 50 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2020-08-14
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 汇算在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额50万
2023-02-16
同学你好,应账账款暂估16万元,也要冲回去的。借:应付账款,16万元,贷:利润分配-未分配利润或者以前年度损益调整,16万元。
2023-02-04
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职称:注册会计师,税务师

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