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老师,资产负债表六大往来是怎么重分类?

2025-03-29 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 10:25

资产负债表重分类: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额%2B预收账款的各个明细科目的贷方余额 应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额%2B应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额%2B应付账款的各个明细科目的借方余额 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现。同样 如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到其他应收款项目体现。 应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现。同样 如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到应收账款项目体现。

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快账用户4899 追问 2025-03-29 10:30

唉,有点不明白。我们财务系统里取数的报表应收账款和预收账款都是负数,审计这边说重分类改成了正数。所以这个就有点不明白了。

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齐红老师 解答 2025-03-29 10:33

比如:应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那个-2000就是预收账款,所以要调整增加预收账款2000,

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快账用户4899 追问 2025-03-29 10:42

就是都是每个明细的借贷方余额总计,不是总余额的借贷方是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-29 10:44

是的,要分析明细科目余额的借贷方,不是一级科目的借贷方

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快账用户4899 追问 2025-03-29 10:45

坏账准备是哪个里面?

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齐红老师 解答 2025-03-29 10:46

坏账准备不需要做重分类,只是那6个往来科目

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快账用户4899 追问 2025-03-29 10:54

就是我看了一下预收账款刚好多了我们坏账准备的金额

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齐红老师 解答 2025-03-29 11:02

除非你的报表里边没有坏账准备项目,一般是按应收账款-坏账准备差额填在应收账款

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快账用户4899 追问 2025-03-29 11:13

那就是说坏账准备在贷方是需要加到预收账款里吗?还是应收账款里?

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齐红老师 解答 2025-03-29 11:16

那个是根据应收账款计提的,应该加在应收账款

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