同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
工资计提和发放,社保缴纳的会计分录怎么做?
每月中旬缴纳当月社保,月底计提工资,次月发放工资,请问老师这3个步骤的会计分录应该怎么做?
老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
这个月发上个月的工资,发放工资会计分录和缴纳社保的会计分录应该怎么做?
当月发放上月工资,当月缴纳当月社保,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录怎么做?
老师,公司员工分红,找了一个6000多的固定资产发票替票,我这边应该把这个6000多放入什么明细科目啊?但它现实中不存在的固定资产啊,但是后期审计审查的时候看到这么大的金额不入固定资产又很奇怪
一家公司分红,股东有员工个人,有一家投资公司,现在有一个员工不要分红,把钱给这个公司,公司本身不用交税,现在这从员工额外得到的要交税吗?
医疗美容机构以租代购购买仪器。需要分期支付仪器的费用,但每月所以租赁费形式付款,付完款后才转移所有权,这个账务怎么做呢?如果中途不付租赁费呢?
你好我们东西出口 运到港口了公司到港口的发票有什么要注意的
老师您好,我们公司与顺丰是月结账户,本月发生1000元快递费,其中500元是我们发给A客户的快递费代垫的,后面A公司会付给我们,我们公司的会计分录是借:办公费 1000 贷:顺丰公司 1000 借:其他应收款-A公司 500 贷:办公费 500 A公司的会计分录是 借:其他应付款 500 贷 :银行存款 这样做正确吗?
小规模纳税人属于小型微利企业,24年12月成立,申报24年企业所得税年度申报表,24年管理费用是刻章,财务费用是网银及汇款手续费,这两项费用都取得了发票,需要纳税调整吗? 再无其他收入和费用,申报表A105000纳税调整项目明细表,还需要填写吗?
老师我们车队给对方拉货,对方需要我们出个合同,这个合同是我们出吗
现金流量表的,剩现金流量在那一行
你好,老师,有一个领导,汽车装饰花了八千多块钱,拿来报销。这种除了发票,还需要什么附件才算正常流程
总包施工单位预缴增值税金的公式