去年做了吗?没有做的话借利润分配,未分配利润在预付账款。
老师,我们公司去年有一笔40万的成本支出,未入账,发票今年取得,钱是老板付的,怎么把这笔业务做到去年?
老师,去年支付一笔费用,今年汇算清缴之前取得发票,怎么记分录,能抵扣去年所得税
去年发生的费用支出,当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理,今年收到发票了,是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了,这样处理对吗?
老师,收到去年所得税退税怎么做分录,去年已支付款项,今年给了日期去年的发票又怎么入账
老师,去年支付的款,今年取得发票,我想把费用做了去年可以抵扣,怎样入账,去年
研发收入计入啥科目老师
老师好,请问一下员工的工作服是计入什么科目,福利费嘛?
膜天轮公司算社保,怎么算啊,图二是社保明细
成为高新技术企业,可以不享受高新优惠吗,比如研发费用加计扣除可以不填吗
老师早上好,公司成立前的水电费和伙食费,只有两三千,可以不计入开办费吗?还是成立之前的都要入开办费?
公司现在是高新技术企业,企业所得税年度报表,A107041表需要填高新技术产品收入才,这个能填0吗
老师您好,请问误工费,没有发票,可以直接入管理费用吗?
老师好,24年的费用发票,25年入账的话 是不是 借:未分配利润 500 贷:银行存款 500 汇算清缴 纳税调增500
老师调添加要人员是这样申报吗?
老师好,看到23年企业所得税汇算清缴年报,期间费用明细表里21栏利息收支有负数金额,这个代表什么呀,是纳税调减吗
去年直接计入费用,贷方银行存款
借应付账款,贷利润分配未分配利润,这个是洪冲去年暂估的,然后再做发票的,借利润分配未分配利润,贷应付账款
老师,去年借方是费用,贷方是银行存款
你好,借应付账款贷利润分配未分配利润,因为他做不了借银行放款贷利润分配未分配利润,你没有银行回单,所以用一个往来科目来代替一下的,最后这个应付账款,一个借方一个贷方没有余额。
老师,没有应付账款呢,那借方应付账款,不是做了就有余额了吗
你好,没有余额,你再看清楚一下,借应付账款贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷应付账款,应付账款还有余额吗?
一个是借方,一个是贷方,我都提醒你了 所以用一个往来科目来代替一下的,最后这个应付账款,一个借方一个贷方没有余额。已读 2024-03-05 15:51
老师,我可以把发票直接附在去年凭证上吗,1月份开具的发票
你说的分录是全部都是做在今年吗
是的,对的,是这么做的。
老师,我可以把发票直接附在去年凭证上吗,1月份开具的发票
可以的,可以这么做的。
还有打印费几万元的,今年开具的发票,可以直接做在去年吗
你好,属于去年的业务科研。
属于的,只是今年开具的发票,还有去年开具了,被红冲,今年重新开具了发票
可以的,可以这么做的。
直接做在去年上吗,发票是今年开具的,这种有风险吗
是的是的,没有风险的。
今年开具的发票,发票直接附在去年,账也做在去年吗,老师
是的,对的,是这么做的,可以的,你能补进去,能补可以补,补不了的话用利润分配做到今年汇算清缴,纳税调减。