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老师 公司做图书的,通过红十字会捐赠的是唱戏,从外面找人去外面唱戏,这个可以吗?另外我们还不能拿对公付款?

2024-03-05 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-05 13:28

你好,单位的业务就可以用对公付款可以的。

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快账用户1898 追问 2024-03-05 13:31

对方不让,唱戏的说对私付,另外我们是图书,这种捐赠可以吗?所得税可以扣除吗

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齐红老师 解答 2024-03-05 13:33

你好,通过红十字会捐赠的可以税前扣除。

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齐红老师 解答 2024-03-05 13:33

你要是私下捐赠,那就不能扣除了。

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快账用户1898 追问 2024-03-05 13:39

和经营无关的也可以?有条文吗?

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齐红老师 解答 2024-03-05 13:43

你好,这个不是属于捐赠给红十字会了吗捐赠不用和经营有关。

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齐红老师 解答 2024-03-05 13:43

捐赠的。通过红十字会捐赠的国家认可的这个部门可以税前扣除。

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快账用户1898 追问 2024-03-05 13:45

捐赠视同销售吗?还是成本价入账

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齐红老师 解答 2024-03-05 13:50

视同销售的,按照市场价。

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齐红老师 解答 2024-03-05 13:50

借营业外支出贷库存商品,应交税费,税款按市场价计算。

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快账用户1898 追问 2024-03-05 14:21

我们捐赠是为了抵税的,那营业外支出那一块成本可以抵扣了,只要不超过利润总额的百分之12,那所谓的视同销售,还用确认收入吗?,如果要是捐赠图书的话,就免税了吧 老师

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齐红老师 解答 2024-03-05 14:25

成本可以抵扣的,因为咱是从销售的,所以成本可以扣的。

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齐红老师 解答 2024-03-05 14:25

因为咱这笔是按视同销售来做的,所以成本一样扣除。

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快账用户1898 追问 2024-03-05 14:28

不对吧,向其他单位或者个人无偿赠送应税服务,但以公益活动为目的的或者以社会公众为对象的除外,这是增值税的条文 老师

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齐红老师 解答 2024-03-05 14:33

对 有这个政策的 符合这个是免税的   根据《财政部 税务总局 国务院扶贫办关于扶贫货物捐赠免征增值税政策的公告》(财政部 税务总局 国务院扶贫办公告2019年第55号)规定:“一、自2019年1月1日至2022年12月31日,对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构,或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人,免征增值税。

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快账用户1898 追问 2024-03-05 14:35

那我们不是免吗?怎么还交税了

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齐红老师 解答 2024-03-05 14:36

这个记错了,这个就是免税的,就是借营业外支出贷库存商品。 然后咱这个增值税免税的这个成本对应的免税的也不能扣除。

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齐红老师 解答 2024-03-05 14:36

免税收入对应的免税成本不能扣除。

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快账用户1898 追问 2024-03-05 20:50

不能扣的话 那就是所得税也没法扣了

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快账用户1898 追问 2024-03-05 20:52

但是我们是图书 增值税免税,成本不是照样扣?

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齐红老师 解答 2024-03-05 22:03

你好 咱们图书平时免的是增值税,并没有免所得税。 所以说成本在所得税前是可以扣除的。 【政策依据】《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第10号)《财政部、税务总局关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第60号)第二条2027年12月31日前,免征图书批发、零售环节增值税。 所得税无相应行业优惠政策,正常核算成本计算缴纳企业所得税,若是购进,则按商贸行业结转存货成本,若是企业员工创作出书委托印刷,成本为印刷成本,员工工资、奖金、办公费等。

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齐红老师 解答 2024-03-05 22:09

公益性捐赠的扣除规定。看下面的图片。

公益性捐赠的扣除规定。看下面的图片。
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快账用户1898 追问 2024-03-06 00:15

这个我知道 您说的捐赠不用视同销售,就是不交税,对应的成本不让抵扣,是进项税不让抵扣吧?所得税照样可以抵扣吧?

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齐红老师 解答 2024-03-06 08:36

是的,增值税的进项税额不让抵扣。 所得税是正常可以扣除的。

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你好,单位的业务就可以用对公付款可以的。
2024-03-05
不会的,三流合一对于谁付款是没有要求的,只要求收到钱的那一方开票
2022-04-01
同学你好 这个可以的 你有发票就行了 2.可以
2021-04-12
同学你好 这个最好是不要 税局会查的 不能随便换公司开
2021-10-14
你好这个最好是自己接回来账,这个补上,没有发票部分,这个汇算清缴纳税调增 就可以,取得收据,对方开给你们销售单,等入账就可以
2021-07-15
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