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付款是23年付的,发票是23年开具的,但是24年3月才收到的金额是50000普票,应该怎么做会计分录

2024-03-04 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 17:33

直接在23年做成本费用

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快账用户4017 追问 2024-03-04 17:36

麻烦老师和我说一下会计分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2024-03-04 17:38

直接在去年12月暂估成本费用,然后重新做报表

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快账用户4017 追问 2024-03-04 17:39

会计分录怎么写呢

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快账用户4017 追问 2024-03-04 17:39

报表应该不用重新做了吧?

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齐红老师 解答 2024-03-04 17:40

报表要跟申报的一致,必须要先做凭证后汇算

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直接在23年做成本费用
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二三年有没有入账呢?
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你好! 1、23年计提或者暂估该项费用了吗? 2、是什么费用?
2024-03-07
您好,23年9月 借:管理费用-租赁费 1000 长期待摊销费用 11000 贷:银行 6000 其他应付6000 23年10月-12每月 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 24年1-8也是 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 以后付款 借: 其他应付6000 贷:银行 6000
2024-05-27
提前开的下一年的发票,不需要做账务处理。 从1月份开始,借预付账款贷银行放款,然后按月分摊。
2024-05-27
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