可以的,可以这么做的。
请问老师12月份入库的材料发票还没有开来我暂估入库,跨年了可以吧?
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师,去年12月开了20万的发票,当时暂估了17万的成本,在一月份冲销暂估,这个月就要交所得税,我把一月份的暂估删了之后,把暂估重新做到12月份,为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款,反而在1月份资产负债表中跳出来了17万
老师你好,我们12月份进的货已入库,因为还没有收到发票,12月份老板没有告知我所以当时没有暂估,请问我现在可以把12月份的货暂估在2月份?
我们公司发生的运费,8月份就完成了销售,但是我10月份才收到运费发票,我8月份没有暂估这个运费,我10月份直接收到发票计入成本可以吗? 因为这个后面才收到,我之前不知道金额多少,就没有去暂估,好像没在8月份暂估,不符合匹配原则?
你好,咨询一下,2024年社保、医保核基数,是核2023年的还是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
老是麻烦问一下我更改24年汇算清缴,那年报是不是也要更改一下
汇算清缴时缺成本票,成本票是费用票还是进项票,是去年的还是今年的
老师,您好!咨询下,如果企业想要做减资,降低注册资本,这个办理流程,需要提供最新股东实缴资金流水吗?
老师,从国外进口来的生鲜驴肉马肉在国内的流通环节免税吗?
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
老师。我23年一个一次性扣除固定资产的凭证做错了,借:累计折旧,制造费用,贷:固定资产,这个我要怎么调整过来好?
赠送的快帐软件在哪查科目余额表
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
二月份儿直接拿着发票来做账务处理就可以的。
现在3月份了还没有收到发票呢
是先全部暂估到2月份,3月初冲销,在等发票到了直接做账吗?
可以的,可以这么做的。
我知道了,感谢老师耐心解答,我一定会给老师五星好评的
老师你要回复我才可以给你五星好评的,麻烦你回复一下
不用客气,周末愉快,非常感谢。