你好,暂估入库,是数量、单价及总金额都要一起做账务处理暂估
入库时: 借:原材料(或库存商品) 贷:应付账款--暂估价 下月初,暂估入账要做冲回账务处理: 借:原材料(或库存商品)(红字) 贷:应付账款--暂估价(红字) 1.红冲后需要把正确进项票录入吗? 2.正确的原材料数量,金额和暂估的数量,金额差距大怎么办?
老师你好,问一个关于成本表的问题,我一个库存商品期初暂估留存数量2,总价 45,本期又销售出去3,总价50,我做成本表的话,需要再暂估入库3,这个暂估入库金额是按50还是45/2*3来算呢
老师您好,请问暂估入库是直接暂估库存商品的总金额做账务处理,还是数量、单价及总金额都要一起做账务处理暂估呀?
老师你好,请问暂估库存商品是直接暂估那个总金额数?还是要同时要设置明细数量和单价一起账务处理呢
老师 先收到货 后收到发票 暂估入库的话。账务处理 借方是不含税金额么 ,贷方是直接写一级科目暂估就好还是需要写供应商名称
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
不可以直接暂估入库货物的总金额吗?因为反正月初要冲销暂估入库的,单价和数量等收到发票时再从新按正确的单价,数量,总金额入库可以吗?
你好,因为是购进的暂估(是存货),那数量,单价这些都是需要暂估的
好的,我知道了
祝你学习愉快,工作顺利
非常感谢老师耐心解答,我一定会给老师五星好评的
不客气,祝你学习愉快,工作顺利