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老师好,正常是不是增值税主表的本月应纳税额应该等于当月账面应交税费未交增值税的贷方

2024-03-03 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-03 09:05

是的,对的,是这么做的。

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快账用户2708 追问 2024-03-03 09:10

老师两个数不一致,计提的应交税费未交增值税比报表应纳税额少,报表应纳税额肯定没错,也不知道差在哪月啦,老师我能不能根据差额补提一下呢,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税

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齐红老师 解答 2024-03-03 09:11

你好,你最好查一下原因,你正常的销项和进项做了的,你看下你当月的发生额,进项销项数是一致的。

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快账用户2708 追问 2024-03-03 09:14

应该是以前差的,当月不差

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齐红老师 解答 2024-03-03 09:15

查以前月份的就可以

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是的,对的,是这么做的。
2024-03-03
同学,您好,不一定,应交税费下面还有其他税种的统计,如附加,城建等
2020-08-06
您好, 中间还有一步 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费-未交增值税
2020-09-06
你好,这个是产生税款的当月。
2023-04-07
你好,是的,是这样的。
2022-07-31
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