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老师你好,小规模纳税人1月开具的蓝字发票已入账并做了成本结转和利润结转,2月开具红字发票的分录要怎么做呢

2024-03-01 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 15:27

借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

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快账用户7300 追问 2024-03-01 15:27

结转的成本和利润不用去管它吗

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齐红老师 解答 2024-03-01 15:27

对的,是的,这里不用管的,月末的时候你统一结转。

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快账用户7300 追问 2024-03-01 15:31

月末再做负数结转吗,老师

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齐红老师 解答 2024-03-01 15:33

你好对的是的,是这么做的

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借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2024-03-01
你好在第十第一栏和第三栏填写负数
2022-04-21
你好,要做应收、税和主营业务收入即可,成本冲抵再结转
2021-12-28
你是小规模还是一般纳税人!
2023-03-04
你好!这个建议不用另外做处理了,直接拿发票贴进去
2023-08-21
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