你是小规模还是一般纳税人!
老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
老师,上个月开错了一张发票。这个月对方开的红字信息表。这个月我给对方开具的红字发票的同时开具正确的蓝字发票是否影响本月的总销额。 如总销额是10万。前期我已经开了10万。 后期又开了8万红票的同时,开具了正确8万的蓝字发票,那么我本月的总销额是不是还是10万。还是说是18万了
你好,老师,请问一下,比如我7月份暂估50万柴油,8月份暂估80万柴油,9月份暂估60万柴油。11月份才收到一张发票100万柴油,那我是不是要冲100万库存柴油,同时也要冲一笔柴油成本100万,然后再做一笔蓝字分录
那老师你教我分录,我实在不懂,小白,一月份我开发票10万,成本是8万;2月份我开蓝字发票50万,红字发票10万,分录怎么写,成本按什么收入的金额结转?
老师你好,请问我4月份开了120万票8月份红冲了做账直接做4月份的相反分录,红冲了收入,但没有红冲成本,请问我本月也就是8月结转成本是按总收入减去冲掉的收入结转成本对不对
不需要考虑税费问题
就谈分录