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你好老师,我公司是小规模企业,因22年暂估成本,在23年汇算清缴时未取得发票,导致22年少交了企业所得税2200,在23年10月份补交了22年的企业所得税,我想请教下这个以前年度损益调整后,报表怎么填写,谢谢老师

2024-03-01 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 12:49

你好,影响你的未分配利润就可以的,其他的不用动。

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快账用户9553 追问 2024-03-01 12:54

是把23年4季度的财务报表的未分配利润的年初数修改一下吗?修改未分配利润年初数时报表不平,把这块未分配利润放入今年的未分配利润累计数中报表也平不了,有点没明白老师

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齐红老师 解答 2024-03-01 12:55

你可以修改未分配利润和应交税费的期初余额,也可以不用。

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你好,影响你的未分配利润就可以的,其他的不用动。
2024-03-01
这个是在22年度的汇算调整,跟23年汇算无关
2024-03-11
同学你好 你红冲暂估的分录不对 不应该做跨年的 收到发票了吗
2024-04-18
你好,暂估和发票一样的,不需要调整。
2024-04-18
您好,这个的话,1是不是有以前年度损益调整,然后账不平了?
2024-04-18
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