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你好老师,在12月份的时候,收到了同一家公司开具的50万发票,其中有20万发票对方已经在12月就作废了,我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候,我是不是要把这20万的税额做进账转出,然后账上冲销之前的凭证,在做上一笔50万的账就可以了?

2024-02-29 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-29 14:18

是的,对的,是这么做的。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:19

那我现在实际账上有8万的进项税,加上那20万要转出的进项税是1980,实际要交的税是8万+1980。但是账上的进项税数额是8万,也平不了账怎么办

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:20

你好,销项减进项加进项转出,你看下需要交多少税款?

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:22

我是在税务报表上做的进项税转出,多交了1980。但是账上把之前做错的冲销了,又重新做的账,一正一负平的。现在就是说税务上多交的1980,在账上是平的

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:24

你这个月没有销项的情况下,你他之前发票开的是多少,然后重新开的金额也是多少,是这个意思吧。然后你再重新认证,就是平的没有余额,你怎么还能出来个余额。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:28

之前的20万在12月份做了账,税额是1980。抵扣之后才发现对方已经作废了,在12月又重新开具的20万发票。所以1月份的时候在报表上做了进项税转出1980。账上是冲销之前的20万,又做上一笔新的20万,现在账上这不是一正一负吗,但是我实际交的税还是1980,

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:29

同学,你在12月份缴纳1980,然后一月份支付,你一月份如果没有销项,一正数一负数是零,你也不需要结转这个1980,直接支付就行了。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:30

老师,我是在12月份的时候抵扣了1980,后期发现对方这个发票已经作废又重新开具的,所以在1月份的时候,我把1980做了进项税转出,又重新认证了一份1980,这个账怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:33

不要把1980重新做,你只需要进项转出,然后再做进项。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:36

老师您看这样对吗?先冲销之前的凭证:借xx费用-20万,进项-1980,贷应付-19.802万。正确的:借xx费用20万,进项1980,贷应付19.802。结转进项:借进项1980,贷进项税转出1980

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:37

可以的,可以这么做的。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:44

老师,可以只做一笔进项税转出的分录吗,相互冲销的分录可以不做吗?

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:45

不可以啊,你这样的话和你申报表里面的就不一样了。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:47

不可以直接做一笔借进项税,贷进项税转出的分录吗。必要要把相互冲销的分录也做上对吗

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:47

对的,是的,不可以的。上面那三个分录,缺一个也不行。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:50

那这样的话,进项税额转出再怎么结转呢?这样就会一直有余额的

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:52

借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税、非应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税倾向分别结转到这个里面。

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:52

你那个是省略之后的。

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快账用户2838 追问 2024-02-29 14:53

好的,非常感谢

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:53

不用客气,工作愉快。

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是的,对的,是这么做的。
2024-02-29
同学你好,你的抵扣只是账面抵扣,不是税务抵扣是吗?
2024-01-29
同学,你好 不可以的,相当于你12月份做错了,最好更正12月份的账
2022-01-10
对的,是的,12月份的还是正常做。
2023-05-26
同学你好 这个可以的哦
2023-01-13
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