是的,对的,是这么做的。
12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
老师,去年12月开了20万的发票,当时暂估了17万的成本,在一月份冲销暂估,这个月就要交所得税,我把一月份的暂估删了之后,把暂估重新做到12月份,为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款,反而在1月份资产负债表中跳出来了17万
老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?
你好老师,在12月份的时候,收到了同一家公司开具的50万发票,其中有20万发票对方已经在12月就作废了,我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候,我是不是要把这30万的税额做进账转出,然后账上冲销之前的凭证,在做上一笔50万的账就可以了?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
那我现在实际账上有8万的进项税,加上那20万要转出的进项税是1980,实际要交的税是8万+1980。但是账上的进项税数额是8万,也平不了账怎么办
你好,销项减进项加进项转出,你看下需要交多少税款?
我是在税务报表上做的进项税转出,多交了1980。但是账上把之前做错的冲销了,又重新做的账,一正一负平的。现在就是说税务上多交的1980,在账上是平的
你这个月没有销项的情况下,你他之前发票开的是多少,然后重新开的金额也是多少,是这个意思吧。然后你再重新认证,就是平的没有余额,你怎么还能出来个余额。
之前的20万在12月份做了账,税额是1980。抵扣之后才发现对方已经作废了,在12月又重新开具的20万发票。所以1月份的时候在报表上做了进项税转出1980。账上是冲销之前的20万,又做上一笔新的20万,现在账上这不是一正一负吗,但是我实际交的税还是1980,
同学,你在12月份缴纳1980,然后一月份支付,你一月份如果没有销项,一正数一负数是零,你也不需要结转这个1980,直接支付就行了。
老师,我是在12月份的时候抵扣了1980,后期发现对方这个发票已经作废又重新开具的,所以在1月份的时候,我把1980做了进项税转出,又重新认证了一份1980,这个账怎么做呢
不要把1980重新做,你只需要进项转出,然后再做进项。
老师您看这样对吗?先冲销之前的凭证:借xx费用-20万,进项-1980,贷应付-19.802万。正确的:借xx费用20万,进项1980,贷应付19.802。结转进项:借进项1980,贷进项税转出1980
可以的,可以这么做的。
老师,可以只做一笔进项税转出的分录吗,相互冲销的分录可以不做吗?
不可以啊,你这样的话和你申报表里面的就不一样了。
不可以直接做一笔借进项税,贷进项税转出的分录吗。必要要把相互冲销的分录也做上对吗
对的,是的,不可以的。上面那三个分录,缺一个也不行。
那这样的话,进项税额转出再怎么结转呢?这样就会一直有余额的
借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税、非应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税倾向分别结转到这个里面。
你那个是省略之后的。
好的,非常感谢
不用客气,工作愉快。