你好那咱们这样补上的就可以扣除了不用调整。
老师我是跨年度少计提固定资产了 我是小企业会计准则,22年少计提折旧了 我23年1月份做借:利润分配-未分配利润 贷:累计折旧 ,我目前还没做汇算请教,那么我的账务账务是正确的吗以及我税务报表需要做什么?
你好老师,22年没有计提折旧,那23年需要汇算清缴吗,汇算清缴怎么填写,23年已做借:以前年度损益调整贷:累计折旧,借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
小企业会计准则,23年多计提折旧2万,24年调账的处理:借:累计折旧2 贷:未分配利润2 23年汇缴所得税调增2万,还需要在汇缴当月修改报表的年初数吗
小企业会计准则,23年多计提折旧2万,24年调账的处理:借:累计折旧2 贷:未分配利润2 23年汇缴所得税调增2万,还需要在汇缴当月修改报表的年初数吗
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益, 2022年汇算清缴要怎么调整
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
没发票 也可以扣除
没有发票是不能税前扣除的。
那就是 账上做了 借:未分配利润 2个月折旧,汇缴就要调增2个月折旧,想等于0,是这个意思吧
对的就是账上正常做这个分录然后汇算对的就是账上正常做这个分录,然后汇算清缴纳税调整等于没扣出来,因为不让扣。