您好,借:应收或银行 贷:其他业务收入 销项税
对方给我们开具的发票 “*金融服务*其他服务收入利息收入”,我们应该怎么做会计分录?
公司委托给别人生产产品,我们提供板子,对方提供一部分零件和加工,现在需要发票给我们,但是他们开不了加工费的发票,只能开材料费,现在我是想让他们材料费和加工费分开开,加工费这部分能让他们开技术服务费的发票吗
我公司给对方提供技术服务,对方用研发用的材料抵服务费,我公司开票给对方。这样算我公司的收入吗?
在平台卖产品257950元,需要给对方开6个点的专票结款,给平台交4个点的服务费10318元,平台在给货款的时候把服务费直接扣了,给公司打247632元,并开服务费发票给公司,请问公司开货款发票时,收到货款时,收到平台服务费发票时如何做分录?
老师我们是建筑安排企业,现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务,又有销售材料服务。 项目在国外,所以开建筑服务给甲方是免税,开具销售材料给甲方的发票是13%(我公司先从国内采购,然后再销售给甲方,甲方可以凭我公司开具的材料发票退税)现在是我收了好多进项材料发票,甲方没有要求我们开材料发票,所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方,那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账,例如,我手上收到了一张材料发票,金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
科目余额表 银行存款期末余额在贷方是啥意思
您好,这是资产,表示我们银行里有这个钱可以动用