你好 你们买他的材料 给它提供服务?
我们是中间方,先找技术人员给甲方技术指导,技术公司给我们公司开的技术服务发票,我们再给甲方开技术服务发票,对吗
我公司给对方提供技术服务,对方用研发用的材料抵服务费,我公司开票给对方。这样算我公司的收入吗?
我司为对方公司提供技术服务,但是前期这项技术服务需要电子材料,这批电子材料我们公司先采购一些做为研发项目调试用的,确定以后让对方公司采购材料,我们只提供技术服务,请问我这批调试用的材料可以怎么入账呢?
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
老师,我们是技术服务公司,借调人员给别的公司提供服务,对方要我们开劳务费发票,是否可行?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
我们提供服务,他们用材料抵偿服务费。
我们开技术服务费发票给对方
借原材料 贷应付帐款 借应付帐款贷主营业务收入应交税费
就是算我公司收入是吗?
你好 是的 服务收入