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老师,你好!我们是一家家庭教育公司,下线给家长讲课,外部有兼职的讲师,兼职讲师是以公司的名义或个体、个独和我们签得合同,课程费讲师开发票我们支付;之前讲师得差旅费是车票、发票邮寄到我们公司,给讲师报销得,没有劳动合同关系,报销费用公司之前挂在业务招待费得,不知道合不合理,就是可以税前也要调整;之前建议过把差旅费用也在合同里,讲师一起开票过来,被讲师和领导否决了,老师,您有没合规的解决方案呀?谢谢老师

2024-02-28 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-28 11:01

同学你好,稍等看下先

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:05

车费你给入到福利费是可以的

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:06

不用放业务招待费

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快账用户2501 追问 2024-02-28 11:07

外部讲师的差旅费,我们之间没有劳动关系的

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:08

知道,劳务合同的差旅费,可以入的

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快账用户2501 追问 2024-02-28 11:11

也不算是劳务合同,公司和公司签的合同,对方开的发票是“咨询服务等”

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:12

这样呀,也算劳务派遣,也可以入福利

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快账用户2501 追问 2024-02-28 11:17

老师,报销款是打入讲师个人账户的,那涉及代扣个税的问题吗?

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:20

差旅费不涉及代扣代缴个税

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同学你好,稍等看下先
2024-02-28
从财务的专业角度来说,肯定是需要合同的,只有资料齐全,才能避免税务风险。 但是实际工作中,如果确实是有比较难处理的,也可以考虑下是否有其他变通的方式,建议你可以咨询下相关行业的人员
2024-06-03
你好,不开发票也得按未开票收入申报
2024-06-03
同学你好 有实际业务就可以开,不算虚开的
2020-12-23
同学你好 你的问题是什么?不完整吧
2021-05-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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