是工程上的款,为啥计入制造费用呢?
老师我购买设备10万,支前预付款我入了在建工程 借在建工程1万, 货银行存款1万, 现在付尾款9万,收到发票,我可不可以这样做 借在建工程8.7万, 应交税费一应增(进项)1.3万, 贷在建工程1万 银行存款9万
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师 就是假如我们准备建新房屋,然后钱都是不经过我们账户,直接从财政局走,那我们前期假如什么设计费,施工等如何做账目处理,可不可以等在建工程完工后,直接做一笔在建工程转固定资产就得,就借:固定资产,贷:在建工程,这样可以吗
某公司为更新生产设备,从开发银行取得为期2年、年利率为6%的借款200万元;工程建设期1年,借款企业在借款额度内直接用于工程建设支出;2013年1月1日以取得的借款140万元购入设备,设备直接交付安装;2013年7月1日以取得的借款60万元支付工程安装费;2014年1月1日工程如期完工交付生产使用;借款利息根据实际使用额每半年计算一次,借款期满一次以银行存款还本付息。分录怎么做
老师,因为工程建设召集工程部的人员吃饭,可以算是在建工程吗?我是做直接做管理费用还是在建工程了,900多元钱
客户朱兴其2024年1月份买了一台机器2657未付款已入账,2025年1月份付款2650,抹零7块,应收调整凭证怎么做?
建材行业增值税税负率和企业所得税税负率是多少?有什么需要特别注意事项吗?
老师,公司有几个工人是兼职的,按小时给他们结算工资,这种情况用给他们签合同吗?签什么合同啊?他们可能一个月也就1000元,报个税是怎么报啊
老师,申报清算所得税里资产处置损益明细表里面货币资金那一栏要如何填写呢?
老师,我是个体户 业务是卖水泥 请问一下 进项是100 我卖110 我的个人所得税是按多少缴纳
老师,福利费需要通过应付职工薪酬吗
老师,公司承担保险费用500元给员工做在工资表里后要不要把这500元加在员工的总工资里
老师请问下已抵扣的进项税转出怎样做会计分录?
24年漏计提4个月的工资(没计提金额有30几万),在25年1月发放1个月,3个月未发放,请问针对已发放的部分,24年度汇算清缴要怎么调整,25年汇算清缴需要处理吗?已发放部分25年个税怎么申报?小企业会计准则。
海关缴款书,勾选不予抵扣,就会退还税款?为什么?
整个工程才6万多,不是很多可以直接做制造费用吗
不可以的,跟制造费用无关的