对的 不修改报表 借应交税费,贷营业外收入。
老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表,报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整,营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税,现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢?
老师好!2022年有一笔退税收入当时做到了营业外收入,应该冲应交税费的,现在2023年的账应该怎么做调整,2022年需要更正财务报表和年度汇算清缴吗?
就是2023年我的应交税费 应交增值税(免税的)里面有余额,应该调到营业外收入对吧?现在我要调这个账该怎么调?然后电子税务局里面需要更改吗?
2018年博达有限责任公司是真祥会计师事务所年发展的审计客户。在承接业务、签订业务约定书等过程中,存在以下涉及职业道德的具体情况.(1)在承接业务前,真祥会计师事务所在向博大有限公司介绍本所专业人员情况时便提供了张宁注册会计师的父亲是本市税务局分管盛大有限公司所属行业的副局长这一信息。(2)王辉注册会计师于2018年11月接受指派,按计划对博达有限公司进行了预审,但该事务所认为该情况不构成自我评价,允许王辉注册会计师继续留在审计项目组。(3)完成审计工作后,项目组成员李萍向博达有限公司财务负责人表达了希望将其妹妹调入博达有限公司的愿望,并说明无论结果如何,都将遵循注册会计师职业道德规范。要求:请逐项单独针对上述(1)~(3)项,不考虑其他情况,分别指出注册会计师是否违反相关的职业道德规范,并简要说明理由.
老师税务查账,会查项目预算吗?比如A材料开进来100万的成本,他会查预算A材料是否是有100万的量。
你好,老师,我公司3月份发生一笔固定资产房屋的更新改造费用12万,这个费用是计入长期待摊费用吗,摊销年限和金额怎么计算呢?
收到的其他与经营活动有关的现金怎么计算
3.内部资金拆借(非股权性质) 借出方:投资活动一“支付其他与投资活动有关的现金” 借入方:筹资活动→"取得借款收到的现金" 要是我是借入方,我归还这笔是冲,负数,还是放在支付其他与投资活动有关的现金呢
根据增值税法律制度的规定,下列情形属于混合销售的有( )。 A. 商超既销售商品又提供餐饮服务 B. 配件生产企业销售自产钢结构件的同时提供安装服务 C. 电器生产企业在销售家电的同时提供送货服务 D. 餐厅提供餐饮服务同时销售酒水
公司电费一般由出纳还是办公室缴纳
老师,请问手撕发票在哪查询真伪?
请问老师,小型微利企业,年收入都不到100万的,企业所得税税率是多少呢
你好老师,生产型外贸企业 退税的具体款项是看哪个报表中的哪一栏数值呀?