咨询
Q

老师好,我们是购买方,收到销售方开具的红字发票,是不是要做进项税转出

2024-02-26 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 16:39

是的,就是那样子的做的

头像
快账用户3197 追问 2024-02-26 16:40

账上也是要做进项转出 是这个意思吧

头像
齐红老师 解答 2024-02-26 16:42

是的,就是那个处理的

头像
快账用户3197 追问 2024-02-26 16:47

打个比方,当时 借:库存500 进项50 贷:应付 550 现在 借:库存50 贷:进项转出50 是这样处理吗

头像
齐红老师 解答 2024-02-26 16:49

借:库存商品  负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款  负数

头像
快账用户3197 追问 2024-02-26 16:52

明白了,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-02-26 16:52

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,就是那样子的做的
2024-02-26
你对的 需要进项转出
2021-06-28
你好几月份开的红字信息表。
2021-08-18
当购买方开具红字信息表时,就应在当月做进项税额转出。 如果你们公司在九月份开具了红字信息表,那么进项税额转出应在九月份进行。 分录如下: 借:原材料 / 库存商品等(红字) 贷:应付账款等(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 如果对方十月份才开具红字发票,并不影响你们公司在九月份做进项税额转出的时间节点。因为开具红字信息表时,税务系统中已经有了相应的记录,购买方就应进行进项税额转出处理。
2024-10-11
好,你申报六月份的增值税进项转出了吗?
2021-07-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×