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老师你好,麻烦帮我看一下,这个计提与发放有没有问题

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2024-02-22 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 21:41

您好,分录是有问题的

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快账用户5703 追问 2024-02-22 21:49

哪些问题?怎么修改?

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齐红老师 解答 2024-02-22 21:52

分开写。计提工资,借成本费用,贷应付职工薪酬工资 个人社保公积金,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款 公司社保公积金,借成本费用,贷应付职工薪酬社保公积金

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您好,分录是有问题的
2024-02-22
您好,分录非常好,一看就是个有经验的财务
2024-02-26
同学你好, 一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)21万元 贷:应交税费-未交增值税 21万元 二、计提增值税的账务处理: 缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税 21万元 贷:银行存款 20万元 其他收益 1万元 所以你填写的会计分录是正确的
2020-11-17
30栏应该填写和25蓝一样的数据,自己填写进去。
2021-12-02
同学你好 直接开防水材料就行了 加个建筑服务做什么
2021-08-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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